Especialización en Aseguramiento y Control Interno

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Pedro Fernandez

Pedro Fernandez

Especialización en Aseguramiento y Control Interno

  • Modalidad de impartición
    La modalidad es presencial.
  • Número de horas
    La duración es de 2 semestres.
  • Titulación oficial
    Usted recibirá el título de Especialista en Aseguramiento y Control Interno una vez haya terminado con todos los compromisos académicos.
  • Valoración del programa
    La Pontificia Universidad Javeriana tiene una visión estratégica de acuerdo a su rol en el nuevo siglo, lo que le permite afrontar los desafíos actuales manteniendo su tradición y excelencia, sin dejar de lado los valores que le son propios. Dentro de los beneficios de la institución, están las diseñadas por la oficina de egresados, donde se ha creado el programa Regresa que busca fortalecer las relaciones con los mismos, hacer vínculos más fuertes que generen un espacio de ayuda mutua y participación de varios proyectos.
  • Dirigido a
    Recién graduado o profesionales de las áreas de administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial y economía, que quieran especializarse en el aseguramiento y control de las organizaciones.
  • Empleabilidad
    Tomar acciones para aumentar la probabilidad de que los objetivos establecidos y las metas de una empresa se cumplan. Establecer el control interno a través de la planeación, organización, dirección y ejecución de tareas y acciones que den seguridad de que los objetivos y metas serán logrados. Hacer cumplir políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones. Lograr el uso eficiente y económico de los recursos. Lograr confiabilidad e integridad de la información.

Comentarios sobre Especialización en Aseguramiento y Control Interno - Presencial - Bogotá - Cundinamarca

  • Contenido
    Especialización en Aseguramiento y Control Interno.

    En los últimos años, el país ha realizado esfuerzos normativos, que van de la mano con las mejores prácticas a nivel mundial, estas se han convertido en gestión de riesgo, control y aseguramiento en los demás sectores de la economía nacional y se ha tomado como referente importante en los sectores financiero y real en Sur y Centro América.

    Los profesionales de Auditoria Interna y Control interno se están convirtiendo en una necesidad inexorable para las empresas tanto del sector público como del sector privado, por lo tanto nuestro programa aborda los lineamientos internacionales dictados por el The Institute of Internal Auditors.

    Jornada: Miércoles y viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
    Modalidad: Presencial
    Título que otorga: Especialista en Aseguramiento y Control Interno.
    Duración estimada: Dos (2) semestres
    SNIES: 17772 (Bogota)
    SNIES: 108450 (Bucaramanga)
    Resolución de registro calificado: 12944 del 23 de septiembre del 2013, vigencia hasta el 23 de septiembre del 2020.
    Tipo de formación: Posgrado
     
    PERFIL DEL ASPIRANTE Y DEL EGRESADO.

    Perfil del aspirante:

    El programa está dirigido a Contadores Públicos y profesionales con pregrados en ramas relacionadas tales como administración de empresas, economía, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, entre otras, que deseen adquirir y/o mejorar sus competencias en el campo del control interno y el sistema de administración de riesgos.

    Perfil del egresado:

    DISCIPLINAR
    Maneja la disciplina de la auditoría interna bajo rigurosos parámetros normativos basados en las mejores prácticas de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno, capaces además de asumir la gestión de áreas de riesgo y control interno de las organizaciones

    PROFESIONAL
    Toma decisiones en la formulación de soluciones a los riesgos que hoy por hoy enfrentan las organizaciones.

    HUMANO
    Genera sinergias en los equipos de trabajo siendo, propositivo y ético en todo momento y con capacidades  de comunicación.

    TECNOLÓGICO. 
    Maneja  herramientas y estándares de tecnología que le permiten desempeñarse bastante bien en el aseguramiento y  manejo de riesgos tecnológicos

    PLAN DE ESTUDIOS.

    Primer semestre:

    • Entorno de la auditoría interna. 
    • Teoría general del control empresarial. 
    • Comités de auditoría y gobierno corporativo. 
    • Sistema de control interno (COSO). 
    • Administración de riesgos de negocio. 
    Segundo semestre

    • Auto-valoración del control (CoCo) 
    • Procesos de auditoría interna. 
    • Aptitudes técnicas de auditoría interna. 
    • Seminario 1: Estudio de casos sobre ética del control empresarial. 
    • Seminario 2: Estudios de casos sobre controles de seguridad en sistemas de información. 
    PROCESO DE ADMISION.

    Calendario de Admisiones - Segundo Semestre año 2018

    Prueba de conocimientos y entrevistas: Se agendan al cierre de inscripciones

    Requisitos de inscripción:

    • Diligenciar el formulario de inscripción. Ingresar al formulario de Inscripción . 
    • Realizar el pago de la inscripción. 
    • Realizar la consulta y cargue de documentos: Al terminar de diligenciar el formulario se habilita la pestaña para realizar la consulta y cargue de documentos. (los documentos que no se deben subir al sistema y que se deben traer el día de la entrevista son las fotos y las notas). 
    Documentos requeridos:


     1. Formulario de Inscripción diligenciado en línea.
     2. Recibo cancelado o comprobante por los derechos de inscripción.
     3. Fotocopia del acta de grado de pregrado.*
     4. Certificado o sabana de notas completo del pregrado. (egresados Javerianos no requieren anexarlo).*
      5. Hoja de vida.
      6. Dos fotografías tamaño cédula (3x4) fondo blanco y marcadas con el nombre al respaldo.
      7. Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.
      8. Extranjeros Cédula de extranjería, Pasaporte y Visa.

    *si estudió en el exterior deben estar apostillados.

    Una vez admitido(a) al Posgrado, para la matrícula académica se debe certificar la afiliación al sistema de salud. 
    RASGOS DISTINTIVOS DEL PROGRAMA - VENTAJAS.
    El programa de Aseguramiento y control interno de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) permite una formación no solo integral de los profesionales en auditoría y control, sino que abarca un perfil con tendencia internacional, al hacer énfasis en las mejores prácticas y estándares en cada una de las materias objeto del programa. Cuenta con un marco coherente y engranado que conecta de manera precisa el trabajo de la auditoría interna con las bases del Gobierno Corporativo, la Gestión de Riesgos y el Control Interno, en la búsqueda del apoyo al cumplimiento de los objetivos organizacionales.
    La especialización se caracteriza por el qué y el cómo del Aseguramiento Interno, haciendo énfasis inicialmente en la responsabilidad de cada una de las directivas en el gobierno, así como de todos los empleados en la gestión de los objetivos, riesgos y controles en las organizaciones, donde la función de los entes de control es realizar una evaluación independiente, para lo cual, se profundiza en los marcos conceptuales relacionados con el control interno.

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La especialización ha sido favorable para el desarrollo de mis funciones.

María del Carmen Rodríguez Figueroa

Especialización en Aseguramiento y Control Interno - Marzo 2012

Últimas consultas al curso

"Soy profesional en ingeniería civil y estoy interesado en tomar la especialización "en sistemas de aseguramiento de la calidad", desearía adquirir mas información en cuanto a: - horarios (todos los horarios posibles, por mi jornada de trabajo es complejo (20 días de trabajo y 7 de descanso)). - docentes. - costo. - fecha de inicio."

Fredy para Especialización en Aseguramiento y Control Interno

Santander

"Quiero preguntar las fechas de inscripcion, además de conocer el costo del semestre."

Alejandro para Especialización en Aseguramiento y Control Interno

Cundinamarca

"Deseo recibir información respecto a la especialización en gerencia y auditoría en salud, costos, matrícula, fecha de iniciación, requisitos etc."

Fabian para Especialización en Aseguramiento y Control Interno

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