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Curso Superior en Gestión de Impuestos - Online

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Analisis de educaedu

Ender Viana

Ender Viana

Curso Superior en Gestión de Impuestos

  • Modalidad de impartición
    El Curso se lleva a cabo de forma online.
  • Número de horas
    La duración total de este programa de estudios es de 2 meses.
  • Titulación oficial
    Los egresados serán certificados por ISNIB al finalizar el tiempo de formación.
  • Valoración del programa
    El Curso Superior en Gestión de Impuestos que dicta de forma virtual ISNIB - Instituto Superior de Negocios Internacionales de Barcelona, tiene el objetivo de formar a los estudiantes en el área de la administración arancelaria, prestación de servicios, adquisiciones intracomunitarias, importaciones y modelo de autoliquidación. Los aspirantes a lo largo del plan de estudios aprenden a gestionar trámites fiscales de pymes y empresas autónomas.
  • Dirigido a
    Va dirigido a personas que deseen formarse en el manejo impositivo de pequeñas y medianas empresas así como de compañías creadas como emprendimiento.
  • Empleabilidad
    Los participantes egresados de este programa pueden emplearse en las áreas contables de Pymes y empresas independientes, o desempeñarse de forma autónoma como asesores externos en Impuestos.

Comentarios sobre Curso Superior en Gestión de Impuestos - Online

  • Contenido
    Curso Superior en Gestión de Impuestos.

    Ficha Programa:

    Duración: 2 meses
    Metodología: Online
    Becas: Disponibles (Consultar precio con becas)

    Presentación:
     
    El Curso Superior en Gestión de Impuestos en PYMES y Autónomos ayudará a obtener
    nociones básicas sobre los impuestos, que permitirán al alumno aplicar sus conocimientos a diferentes sectores de actividad. De la misma manera, ofrecer una visión global del sistema tributario español.
     
    Los objetivos académicos del Curso Superior en Gestión de Impuestos en PYMES y Autónomos son:

    • Adquisición de los conceptos básicos del I.V.A: entregas de bienes, prestación de servicios, operaciones sujetas, exentas, adquisiciones intracomunitarias, importaciones, modelos de autoliquidación etc.
    • Conocer las diferentes deducciones y el sistema de devoluciones a aplicar en la liquidación del impuesto sobre el valor añadido.
    • Explicar la naturaleza del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y sus características generales esenciales.
    • Conocer las diferencias entre fiscalidad y contabilidad, y cómo adaptar los datos contables para el cálculo de la base Imponible del Impuesto sobre Sociedades.
    • Comprender las obligaciones fiscales en materia de retenciones y pagos a cuenta.
    • Conocer las diferentes deducciones y bonificaciones a aplicar en la liquidación del impuesto.
    • Acceder a la información necesaria para presentar y liquidar el impuesto.
    • Conocer las diferentes declaraciones censales para el inicio de la actividad.
    • Gestionar los impuestos que afectan a la actividad económica de pymes y autónomos.
    • Aprender el funcionamiento del IVA a nivel nacional e internacional y cómo se liquida.

    Plan de Estudios:
     
    Gestión de Impuestos.

    Módulo 1. Conceptos tributarios
    Módulo 2. Inicio, modificación o baja en la actividad económica y profesional (modelo 036 – 037)
    Módulo 3. El impuesto sobre la renta de las personas físicas
    Módulo 4. El impuesto sobre el valor añadido
    Módulo 5. Presentación telemática de impuestos
    Módulo 6. Impuestos locales

    Impuesto Sobre el Valor Añadido: IVA.

    Módulo 1. Introducción
    Módulo 2. Operaciones interiores: Hecho Imponible y Exenciones
    Módulo 3. Operaciones intracomunitarias e importaciones: Hecho Imponible y Exenciones
    Módulo 4. Devengo del Impuesto
    Módulo 5. Base Imponible, sujeto pasivo y tipo impositivo
    Módulo 6. Deducciones y devoluciones
    Módulo 7. Regímenes especiales
    Módulo 8. Gestión del Impuesto y obligaciones formales de los sujetos pasivos

    Impuesto de Sociedades.

    Módulo 1. Introducción
    Módulo 2. Base imponible
    Módulo 3. Correcciones de valor: amortizaciones
    Módulo 4. Correcciones de valor: pérdida de valor de los elementos patrimoniales y provisiones
    Módulo 5. Deuda tributaria
    Módulo 6. Liquidación y pago del impuesto

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